12月2日下午,学院召开招标项目审计进场见面会,审计处、纪委办公室、财务处(招标办)相关负责人及四川冠信会计师事务所项目组参加。
会上,审计处介绍了本次审计的政策背景及工作要求。会计师事务所说明了审计实施方案,明确审计范围、重点环节和时间安排,将重点关注预算编制、采购方式、合同签订、履约验收、资金支付和内部控制等方面,防范“化整为零”、滥用单一来源采购、高价采购、虚假验收、提前付款等风险。
纪委办公室强调了关注需求合理性、合同一致性、发票合规性及开展资产抽查盘点等工作要求。财务处(招标办)表示将全力配合,及时提供资料,安排专人对接。
下一步,审计处将有序推进审计工作,进一步规范学院招标采购流程,提升管理水平。
